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根据ISO9000中公司内审,各个部门需要准备什么材料?

2022-06-26 20:05

行云流水

行云流水

ISO9000公司内审,需要根据自己的体系iso三体系认证实行质量管理体系的试运行,每个部门在自己的职责分配情况下,完善各种记录表格等iso三体系认证。具体如下:
1、办公室要有全部iso三体系认证和记录空白表格清单。
2、外来iso三体系认证(质量管理方面、与iso三体系认证质量有关的标准、技术iso三体系认证、资料等)清单特别是单位强制性的法律法规的iso三体系认证及控制发放的记录。
3、iso三体系认证发放记录(各部门都要有)。
4、各部门受控iso三体系认证清单。含:质量手册、程序iso三体系认证、各部门的支持性iso三体系认证、外来iso三体系认证(单位、行业、等标准;对iso三体系认证质量有影响的资料等)。
5、各部门质量记录清单。
6、技术iso三体系认证清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录)。
7、各种类iso三体系认证的都要进行审核批准及日期。 8

2022-06-26 20:41:00

汰妃餹

汰妃餹

根据自己的体系iso三体系认证实行质量管理体系的试运行,每个部门在自己的职责分配情况下,完善各种记录表格等iso三体系认证。 具体如下:
一、iso三体系认证和记录的管理:
1.办公室要有全部iso三体系认证和记录空白表格清单;
2.外来iso三体系认证(质量管理方面、与iso三体系认证质量有关的标准、技术iso三体系认证、资料等)清单特别是单位 强制性的法律法规的iso三体系认证及控制发放的记录;
3.iso三体系认证发放记录(各部门都要有)
4.各部门受控iso三体系认证清单。含:质量手册、程序iso三体系认证、各部门的支持性iso三体系认证、外来iso三体系认证(单位、 行业、等标准;对iso三体系认证质量有影响的资料等);
5.各部门质量记录清单;
6.技术iso三体系认证清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);
7.各种类iso三体系认证的都要进行审核批准及日期; 8

2022-06-26 20:41:00

爱笑的女孩

爱笑的女孩

根据自己的体系iso三体系认证实行质量管理体系的试运行,每个部门在自己的职责分配情况下,完善各种记录表格等iso三体系认证。 具体如下:
一、iso三体系认证和记录的管理:
1.办公室要有全部iso三体系认证和记录空白表格清单;
2.外来iso三体系认证(质量管理方面、与iso三体系认证质量有关的标准、技术iso三体系认证、资料等)清单特别是单位 强制性的法律法规的iso三体系认证及控制发放的记录;
3.iso三体系认证发放记录(各部门都要有)
4.各部门受控iso三体系认证清单。含:质量手册、程序iso三体系认证、各部门的支持性iso三体系认证、外来iso三体系认证(单位、 行业、等标准;对iso三体系认证质量有影响的资料等);
5.各部门质量记录清单;
6.技术iso三体系认证清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);
7.各种类iso三体系认证的都要进行审核批准及日期; 8

2022-06-26 20:41:00

凯撒

凯撒

质量手册、程序文件、质量计划和记录;合同要求等。
按照内审程序规定,制定年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制定专项审核活动计划,准备审核工作文件,通知审核。工作文件的准备主要为审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。
标准和文件必须是有效版本,必须已在现场实施。它们主要有:ISO9001标准;质量手册、程序文件、质量计划和记录;合同要求;社会要求(有关法律、法规和卫生、生态要求);有关质量标准(包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准)。



扩展资料:
内部质量审核的相关要求规定:

1、应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核,并在紧接着的下一次审核时,对措施的实施情况及效果进行复查评价,写入报告,实现审核闭环管理,以推动连续的质量改进。在任何组织中,从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。

2、现场审核结束后,应提交审核报告。工作内容包括:审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩,纠正、预防和改进措施的提出,确认和分层分步实施的要求。

3、以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧,收集审核证据,得出审核发现,进行分析判断,开具不合格项报告,并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。
参考资料来源:百度百科-内部质量审核

2022-06-26 20:31:32

如水

如水

iso9000”中公司内审的各个部门需要大致有以下材料需要准备。

办公室: 

1、 文件控制:受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表 

2、 记录控制:记录清单

3、 人力资源:员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案

4、 过程的监视和测量:工艺纪律检查记录
技术部: 

1、 生产设备的管理:设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录 

2、 技术文件的编制、图纸管理 

3、 特殊过程确认

4、 产品工艺单

5、 随工单
生产部 

1、 产品标识的管理

2、 生产任务的完成

3、 特殊过程(焊接过程参数记录):焊接过程监控记录

4、 产品防护 

5、 工作环境的管理:现场管理检查记录
质检部 

1、 状态标识的管理

2、 监视和测量装置的管理:监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录 

3、 产品检验:进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录(3c产品有例行检验记录、确认检验记录)、关键元器件定期确认检验记录(对于需要3c认证咨询的电气元件可以在网上确认3c证书是否有效

4、 不合格品控制:不合格品报告 
销售部 

1、 与顾客有关过程的控制:产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(
7.2) 

2、 顾客满意:顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉(意见反馈)处理单、用户档
3、 发货清单 
采购部 

1、 采购:供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表 
车间 

1、 生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护 
仓库 

1、 产品标识卡、仓库台帐、入库单 

2、 保证帐、卡、物相符 
管代 

1、 质量手册的编制(组织、领导)

2、 内审:内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表

3、 质量目标的完成:质量目标完成情况考核记录

4、 管理评审:协助总经理组织管理评审

产品要求评审 签订合同 登记合同 下达生产计划 

生产计划 生产工艺单 用料计划单 采购计划 进货检验 随工单 过程检验 出厂检验 

供方调查 供方评价 合格供方名单 年度供方业绩跟踪记录 供方年度复评 形成本年度名单

2022-06-26 20:31:32

ち红桃-7

ち红桃-7

ISO9000公司内审,需要根据自己的体系文件实行质量管理体系的试运行,每个部门在自己的职责分配情况下,完善各种记录表格等文件。具体如下:

1、办公室要有全部文件和记录空白表格清单。

2、外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是单位
强制性的法律法规的文件及控制发放的记录。

3、文件发放记录(各部门都要有)。

4、各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(单位、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等)。

5、各部门质量记录清单。

6、技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录)。

7、各种类文件的都要进行审核批准及日期。

8、各种质量记录签字要齐全。



扩展资料
质量体系认证咨询步骤:
第1步:制定一项实施ISO质量体系标准的计划。
第2步:参照ISO质量体系标准对现存的质量体系进行评价。
第3步:采取正确行动来遵守所有ISO质量体系要求。
第4步:建立文件和记录系统。
第5步:完成质量手册并使之行之有效。
第6步:让注册团体安排一次评估前的审核。
第7步:被认证咨询组织为正式评估做准备。
第8步:注册团体实行评估审核。

参考资料来源:百度百科—国际标准化组织

2022-06-26 20:31:32

lalala

lalala

根据自己的体系文件实行质量管理体系的试运行,每个部门在自己的职责分配情况下,完善各种记录表格等文件。

具体如下:


一、文件和记录的管理:


1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;


2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是单位
强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;


3.文件发放记录(各部门都要有)


4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(单位、
行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);


5.各部门质量记录清单;


6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);


7.各种类文件的都要进行审核批准及日期;


8.各种质量记录签字要齐全;


二、管理评审:


9.管理评审计划;


10.管理评审会议的“签到表”;

1
1.管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

1
2.管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);

1
3.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

1
4.跟踪验证记录。

三内审方面:

1
5.年度内审计划;

1
6.内审计划及日程安排

1
7.内审小组长的任命书;

1
8.内审成员资格证书复印件;

1
9.首次会议记录;

20.内审检查表(记录);

2
1.末次会议记录;

2
2.内审报告;

2
3.不符合报告及纠正措施验证记录;

2
4.数据分析的有关记录;


四、销售方面:

2
5.合同评审记录;

2
6.顾客台帐;

2
7.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并
进行统计分析,是否完成质量目标;

2
8.售后服务记录;


五、采购方面:

2
9. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;

30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;

3
1. 采购台账(包括外协产品台帐)

3
2.采购清单(应有审批手续);

3
3. 合同(应经部门负责人批准);


六、库房:

3
4.原材料、半成品、成品名细台帐;

3
5.工具名细台帐;

3
6.量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;

3
7.不合格量具、工具的控制(报废手续);

3
8.量具检定记录;

3
9.原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

40.入、出库手续;


七、设备方面:

4
1.设备清单;

4
2.检修计划;

4
3.设备维护保养记录;

4
4.特殊过程设备认可记录;

4
5.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);


八、生产方面:

4
6.年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

4
7.完成生产计划的项目清单(台帐);

4
8.不合格品台账;

4
9.不合格品的处理记录;

50.半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

5
1.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

5
2.各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

5
3.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

5
4.关键过程一定要有工艺规程;

5
5.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

5
6.生产现场不能出现未经检定的量具;

5
7.各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;

5
8.发货计划;

5
9.发货清单;

60.对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);

6
1.顾客收到货物的记录;


十、人力资源:

6
2.岗位人员任职要求;

6
3.各部门培训需求;

6
4.年度培训计划;

6
5.培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)

6
6.特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

6
7.检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);


一、安全管理:

6
8.安全方面的各项规章制度(有关单位、行业及本企业的法规等);

6
9.消防设备、设施清单;

说明:


1. 以上内容必须准备完善;


2. 强调各个部门的质量记录一定要完备;


3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;


4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;


5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。


6. 以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。

请采纳!

2022-06-26 20:31:32

Oscar Wang

Oscar Wang

根据自己的体系文件实行质量管理体系的试运行,每个部门在自己的职责分配情况下,完善各种记录表格等文件。

具体如下:


一、文件和记录的管理:


1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;


2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是单位
强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;


3.文件发放记录(各部门都要有)


4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(单位、
行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);


5.各部门质量记录清单;


6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);


7.各种类文件的都要进行审核批准及日期;


8.各种质量记录签字要齐全;


二、管理评审:


9.管理评审计划;


10.管理评审会议的“签到表”;

1
1.管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

1
2.管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);

1
3.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

1
4.跟踪验证记录。

三内审方面:

1
5.年度内审计划;

1
6.内审计划及日程安排

1
7.内审小组长的任命书;

1
8.内审成员资格证书复印件;

1
9.首次会议记录;

20.内审检查表(记录);

2
1.末次会议记录;

2
2.内审报告;

2
3.不符合报告及纠正措施验证记录;

2
4.数据分析的有关记录;


四、销售方面:

2
5.合同评审记录;

2
6.顾客台帐;

2
7.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并
进行统计分析,是否完成质量目标;

2
8.售后服务记录;


五、采购方面:

2
9. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;

30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;

3
1. 采购台账(包括外协产品台帐)

3
2.采购清单(应有审批手续);

3
3. 合同(应经部门负责人批准);


六、库房:

3
4.原材料、半成品、成品名细台帐;

3
5.工具名细台帐;

3
6.量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;

3
7.不合格量具、工具的控制(报废手续);

3
8.量具检定记录;

3
9.原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

40.入、出库手续;


七、设备方面:

4
1.设备清单;

4
2.检修计划;

4
3.设备维护保养记录;

4
4.特殊过程设备认可记录;

4
5.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);


八、生产方面:

4
6.年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

4
7.完成生产计划的项目清单(台帐);

4
8.不合格品台账;

4
9.不合格品的处理记录;

50.半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

5
1.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

5
2.各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

5
3.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

5
4.关键过程一定要有工艺规程;

5
5.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

5
6.生产现场不能出现未经检定的量具;

5
7.各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;

5
8.发货计划;

5
9.发货清单;

60.对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);

6
1.顾客收到货物的记录;


十、人力资源:

6
2.岗位人员任职要求;

6
3.各部门培训需求;

6
4.年度培训计划;

6
5.培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)

6
6.特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

6
7.检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);


一、安全管理:

6
8.安全方面的各项规章制度(有关单位、行业及本企业的法规等);

6
9.消防设备、设施清单;

说明:


1. 以上内容必须准备完善;


2. 强调各个部门的质量记录一定要完备;


3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;


4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;


5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。


6. 以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。

2022-06-26 20:31:32

刹那芳华

刹那芳华

质量手册、程序文件、质量计划和记录;合同要求等。

按照内审程序规定,制定年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制定专项审核活动计划,准备审核工作文件,通知审核。工作文件的准备主要为审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。

标准和文件必须是有效版本,必须已在现场实施。它们主要有:ISO9001标准;质量手册、程序文件、质量计划和记录;合同要求;社会要求(有关法律、法规和卫生、生态要求);有关质量标准(包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准)。

扩展资料:

内部质量审核的相关要求规定:


1、应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核,并在紧接着的下一次审核时,对措施的实施情况及效果进行复查评价,写入报告,实现审核闭环管理,以推动连续的质量改进。在任何组织中,从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。


2、现场审核结束后,应提交审核报告。工作内容包括:审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩,纠正、预防和改进措施的提出,确认和分层分步实施的要求。


3、以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧,收集审核证据,得出审核发现,进行分析判断,开具不合格项报告,并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。

参考资料来源:

2022-06-26 21:48:00

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