2021质量管理体系内审报告,质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告?
2015年质量管理体系内审报告批准:编制:张芸日期:2010-3-30
一、审核目的和范围
1、本次审核的目的是验证和检查各受审核单位对上一年度公司内审、2009年认证咨询公司复评审核开具的不合格项、观察项、薄弱环节等以及上一年度管理评审决定事项的整改情况;审核公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求,是否持续有效运行,并通过审核培养、锻炼内审员建立按过程方法审核的思路,进行独立现场审核的能力,提高内审工作质量。审核范围:本次审核的单位有较高管理层、党行部、安质部、建管部、急救中心、安护中心、指挥中心、地勤公司、候管分公司、货站公司、机务公司。各部门涉及的标准条款见《厦门航空港2010年内部审核计划》。
二、审核依据:
1、ISO9001:2008标准;
2、相关的法律、法规、作业规范和标准;
3、公司质量管理体系iso三体系认证(质量手册、程序iso三体系认证、各相关单位质量iso三体系认证)。
三、审核安排
1、审核组:公司较高管理层认证组成本次内审的审核组,包括张芸、张小兵、程育新、高蔚辉、柯志雄、亓芹、吕清波、潘鹭黔、陈士寄、张凤言、刘琦、蔡建仙、林清霖、黄旭武、张政夫、刘新万、林建云、潘爱民、苏海林、陈集宏、王涛等。
2、审核时间:2010年3月22日-3月27日。具体完成情况见《厦门航空港26货站公司:
请赐 ISO9001质量管理体系内审报告?
内部质量体系审核报告№:审核目的:审核依据:审核员: 审核时间:审核范围:不合格项分布部门 不合格数量体系要求 总经理 管理者代表 人力资源部 采购部 生产技术部 质量管理部 生产车间 合计4 质量管理体系
4.
2.2质量手册
4.
2.3 iso三体系认证要求
4.
2.4 记录要求
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.3 质量方针
5.4 策划
5.5职责、权限与沟通
5.6 管理评审
6.1 资源提供
6.2 人力资源
6.3 基础设施
6.4 工作环境
7.1 iso三体系认证实现的策划
7.2 与顾客有关的过程
7.3iso认证和开发
7.4 采购
7.5 生产和服务的提供
7.6 测量和监控装置的控制
8.1 总则
8.2 监视和测量
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改进合计内部质量体系审核报告(续)审核过程综述:审核结论:编制/日期: 审批/日期:
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是全套的内审资料还是只是一个内审报告?内审报告应包括:审核目的、审核的依据、审核的范围、 采用的审核方法、 审核时间、 审核组成员、发现的不符合项及观察项问题、审核结论,最后还需要管理者代表签字。
IATF16949-2016内审报告?
XXXXX有限公司ISO9001:2015&IATF16949:2016内部体系审核报告审核日期: 2019年8月20日审核目的:为验证我司汽车iso三体系认证生产制造的质量管理体系是否符合ISO9001&IATF16949标准的要求,体系的运行是否得到有效的实施和保持.审核范围:我司汽车iso三体系认证生产制造相关过程及活动.审核依据:
1.ISO9001:2015&IATF16949:2016标准及五大手册的要求
2.公司过程策划的结果及质量管理体系iso三体系认证
3.客户的合同/订单
4.适用的法律法规审核报告参加包括以下人员:总经理:XXX管理者代表: XXX内审小组:XX、刘XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX各部门负责人:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX内审综述:
一、此次内部审核工作完成情况:通过对标准的理解与检查,重点关注相关的风险管理,经过内部质量管理审核组和公司各个受审部门的共同努力,针对标准的10个章节要求,按过程方法进行策划,在此内部质量管理体系审核工作已顺利按计划完成,审核过程中发现的问题已及时形成了《不合格报告》配发到了相关责任部门.1).本次内审组主要按照过程的方法,以本公司所策划的5个COP(顾客导向),7个SOP (支持性导向过程),5个MOP(管理导向过程)对所涉及各个部门的质量管理体系过程或活动进行了审核(见审核计划);2).审核中共发现不合格事项2项,其中一般不符合项
最新质量管理体系ISO9001年度内审计划-检查表-报告-不符合?
年度内审计划编号:LD/JL-
8.
2.2-01审核目的|确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。|审核范围|XXXXXiso三体系认证的生产和服务全过程。|审核依据|a) ISO9001:2000; b) 公司质量管理体系iso三体系认证;|c)公司适用的法律、法规; d) 合同。|实施项目及要点|时 间|(2003年)|负责人|协助人|
1、成立内审组|管理者代表|
2.开展质量管理体系内部审核|
3、不合格项纠正|
4、跟踪审核|
5、完善各部门内审检查表|
6、开展管理评审|
7、接受第三方正式审核|备 注|编 制人|批 准人|批 准|日 期|审核实施计划编号:LD/JL-
8.
2.2-02
1、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质:内部审核
3、审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据:ISO9001:2000标准,质量手册、程序iso三体系认证、相关法律、法规及iso三体系认证标准。
5、审核组长:(第一组)组员:(第二组)
6、审核时间:200
3.
5.29壹天审核日程|审核时间|审核活动安排|审核条款|第一组|8:00 - 8:30|首次会议|8:30-9:30|总经理 |
4.1,
5.1,
5.2,
5.3,
5.
4.1,
5.
5.1,
5.
5.2,
5.
5.3,
5.6,
6.1,
8.
5.1 |9:30-10:00|管理者代表|
4.
2.1,
5.
5.2,
5.
4.1,
5.2,
8.
2.2,
8.
5.1|10:00-12:00|办公日期:编号:编号:质量管理体系内部审核检查表质量管理体系
三体系内审报告?
2013年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系内部审核报告
一、审核目的:对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围:GB/T19001-200
8、GB/T24001-200
4、GB/T28001:2011及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)标准所涉及的公司单位本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据:
1、GB/T19001-200
8、GB/T24001-200
4、GB/T28001:2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007);
2、质量.环境.职业健康安全体系iso三体系认证:一体化管理手册、一体化程序iso三体系认证、作业指导书;
3、单位、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工组长:XXX副组长:XXXX成员:刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排:(见审核日程安排表)
六、审核综述:按年度内部审核计划及本次审核日程安排,公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的组织下,由内审员具体负责,针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。